Informes de gestión y evaluación
Evaluación y seguimiento
Informe mecanismos de atención
Certificación eKOGUI
Informe Ejecutivo Anual
Informes auditoria entes de control ext.
Informe de Control Interno Contable
Seguimiento Plan Anticorrupción
Plan de auditoría y seguimientos
Informes de Gestión
Informe Enviado al Congreso
Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal
Evaluación y seguimiento
Informes de gestión y evaluación
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Dentro de los Roles de la Oficina de Control Interno Teveandina Ltda, se encuentra el de Evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración del Canal, con lo cual se busca asitir al canal en el mantenimiento de controles efectivos mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua.
Para finalmente evaluar la adecuación y eficiencia de los controles que comprenden la administración, las operaciones y los sistemas de información del canal.
Seguimiento
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Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2019
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Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2019
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Informe Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2019
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Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2019
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Informe Austeridad en el gasto cuarto trimestre de 2018
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Informe Austeridad en el gasto tercer trimestre de 2018
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informe Austeridad en el gasto segundo trimestre de 2018
informe Austeridad en el gasto segundo trimestre de 2018
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Informe Primer Trismestre Austerida en el Gasto 2018
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Informe Seguimiento a Comites 2018
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Informe Seguimiento Sigep 2018
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Informe Seguimiento Secop 2018 - 2
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Informe Cajas Menores 2018
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Informe Seguimiento Ley de Transaparencia 2018
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Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2017
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Informe Seguimiento Publicación SECOP
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Informe Seguimiento Publicación SIGEP
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Informe Seguimiento Plan Anual De Adquisiciones
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Informe de Seguimiento Ley de Transparencia
Seguimiento Ley de Transparencia
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Seguimientos Comités TEVEANDINA LTDA
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Informe Ejecutivo Gerencia Seguimiento Comités TEVEANDINA LTDA
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Informe Seguimiento Cajas Menores 2017
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Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2015
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Informe Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2015
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Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2015
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Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2015
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Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2016
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Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2016
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Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2016
Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2016
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Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2017
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Informe Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2017
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Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2017
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Auditoría interna
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Informe Final Auditoria Gestión Comercial
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Informe Auditorias Conjunta Gestión Talento Humano 2015
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Informe Auditorias Conjunta Gestión Contractual 2015
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Informe Auditorias Conjunta Gestión Jurídica 2015
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Informe Auditorias Conjunta Comunicaciones 2015
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Informe Auditorias Conjunta Comercial y Mercadeo 2015
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Programa Anual de Auditorias 2015
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Informe Avances 2016
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Auditoria Calidad TH
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Auditoria Calidad Recursos Físicos
Auditoria Calidad Recursos Físicos
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Auditoria Calidad Jurídica
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Auditoria Gestión Financiera 2016
Auditoria Gestión Financiera
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Auditoria Presupuesto 2016
Auditoria Presupuesto
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Auditoria Calidad Gestión Informática
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Auditoria Calidad Contratación 2016
Auditoria Calidad Contratación
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Auditoria Calidad Gestión y Producción 2016
Auditoria Calidad Gestión y Producción
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Auditoria Gestión Financiera - Contabilidad 2017
Auditoria Gestión Financiera - Contabilidad
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Auditoria Recursos Físicos 2017
Auditoria Recursos Físicos
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Auditoria Procesos Judiciales 2017
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Auditoria Gestión Talento Humano 2017
Auditoria Talento Humano
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Auditoria Gestión Contractual 2017
Auditoria Contractual
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